單項選擇題下列關于內部控制評價的說法中,正確的是()。

A.企業(yè)內部控制評價工作組應根據現場測試獲取的證據,對內部控制缺陷進行最終認定
B.企業(yè)可以聘請一家會計師事務所為其提供內部控制審計服務和內部控制自我評價服務
C.企業(yè)內部控制評價工作組對內部控制評價報告的真實性負責
D.評價報告在提交內部控制評價部門前需要得到被評價單位相關責任人簽字確認


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1.單項選擇題下列各項關于內部控制評價工作組開展現場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。

A.實地檢查是一個適合于企業(yè)層面評價的方法
B.個別訪談是一個適合于企業(yè)層面和業(yè)務層面的方法
C.審閱與檢查是一個適合于業(yè)務層面評價的方法
D.抽樣是從樣本庫抽取一定數量的樣本進行控制測試,以獲取有關控制運行情況

2.單項選擇題下列各項關于企業(yè)合同管理內部控制的表述中,正確的是()。

A.企業(yè)對外發(fā)生經濟行為,必須訂立書面合同
B.合同文本一般由法律部門起草,總經理審核
C.正式對外訂立的合同.必須由企業(yè)法定代表人簽名并加蓋有關印章
D.企業(yè)對影響重大或法律關系復雜的合同文本,應該組織內部有關部門進行審核

3.單項選擇題下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第15號一全面預算》規(guī)定的是()。

A.公司的股東大會負責審核全面預算草案
B.公司預算管理工作機構一般設在財會部門,
C.公司預算管理委員會成員由企業(yè)財務負責人及內部相關部門負責人組成
D.由于市場環(huán)境等客觀因素導致預算執(zhí)行發(fā)生重大差異確需調整時.可由公司財務經理調整

4.單項選擇題下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第14號一財務報告》規(guī)定的是()。

A.在編制年度財務報告后,進行資產清查和資產減值測試
B.企業(yè)應當根據已批準的全面預算編制財務報告
C.對財務報告可能產生重大影響的會計政策,按規(guī)定權限和程序審批后執(zhí)行
D.財務報告編制完成后,加蓋公章由總會計師簽名并蓋章后即可對外提供

5.單項選擇題以下選項中,不符合《企業(yè)內部控制應用指引第9號一銷售業(yè)務》要求的是()。

A.重大銷售合同談判時由銷售、財務和法律人員組成小組參加談判,并征求法律顧問的意見
B.財務部門負責辦理銷售資金的結算和監(jiān)督應收款項的回收
C.建立客戶信用檔案,并實施嚴格的新開發(fā)客戶信用審查制度,簡化大客戶的信用審查流程
D.指定專人以函證的方式定期與客戶核對應收賬款、應收票據等往來款項

最新試題

甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監(jiān)督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》要求的有()。

題型:多項選擇題

下列各項關于內部控制缺陷的說法中,錯誤的有()。

題型:多項選擇題

根據《企業(yè)內部控制應用指引》,以下屬于企業(yè)內部信息傳遞需關注的主要風險的有()。

題型:多項選擇題

企業(yè)內部控制缺陷中的運行缺陷類別包括下列哪些?()

題型:多項選擇題

下列關于內部控制評價的說法中,正確的是()。

題型:單項選擇題

美捷商務連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據《企業(yè)內部控制應用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項中,與美捷商務連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關的風險有()。

題型:多項選擇題

下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第15號一全面預算》規(guī)定的是()。

題型:單項選擇題

下列各項中,屬于內部控制要素中的控制活動在風險管理框架下的公司治理中的體現有()。

題型:多項選擇題

根據《企業(yè)內部控制應用指引》,發(fā)展戰(zhàn)略內部控制的措施有()。

題型:多項選擇題

下列關于內部控制審計要求說法中正確的有()。

題型:多項選擇題