多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門和內(nèi)部審計(jì)人員履行職責(zé)時(shí)享有下列哪些權(quán)限?()

A.實(shí)時(shí)查閱與被審計(jì)對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
C.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施。
D.向董事會或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議。


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2.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()

A.具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷
B.無不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度

5.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

A.擬定保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)制度
B.編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃
C.向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告,與管理層溝通,報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展情況
D.實(shí)施年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計(jì)

最新試題

()和()應(yīng)全面關(guān)注保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn),以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()

題型:多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

題型:多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計(jì)人員,專職內(nèi)部審計(jì)人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計(jì)人員不少于()名。

題型:單項(xiàng)選擇題

沒有設(shè)立董事會的,由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()或負(fù)責(zé)人履行有關(guān)職責(zé)。

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上,編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)頻率和頻度應(yīng)與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()相適應(yīng)。

題型:多項(xiàng)選擇題

實(shí)行()的保險(xiǎn)集團(tuán)()公司,其控股的保險(xiǎn)子公司審計(jì)責(zé)任人應(yīng)由母公司派駐。

題型:填空題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事會審計(jì)委員會在內(nèi)部審計(jì)工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)結(jié)果包括()或?qū)徲?jì)建議、咨詢活動結(jié)果等。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)充分運(yùn)用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。

題型:填空題