單項選擇題某內(nèi)部審計師授命對組織中的應(yīng)收賬款財務(wù)小組進行審計,下列關(guān)于該內(nèi)部審計師提出的考慮中,不正確的是:()

A.財務(wù)部門的管理層沒有訂制任何的風(fēng)險管理政策
B.外部審計師在審計過程中認為獲取賬戶函證十分困難
C.審計委員會要求該財務(wù)小組遵守一項管理應(yīng)收賬款的新政策
D.因為賒銷條件限制的放寬,最近應(yīng)收賬款的數(shù)額增加了一倍


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1.單項選擇題為了節(jié)約成本,對于同一種原材料,管理層要求必須在價格最低的供應(yīng)商處購買,內(nèi)部審計師為了檢查采購員是否遵循了這一規(guī)定,應(yīng)該采取的措施是:()

A.對供應(yīng)商的目前的價格與采購訂單上的價格進行比較
B.將各供應(yīng)商的報價與采購訂單上的價格進行比較
C.將原材料支付的價格與采購訂單上的價格進行比較
D.對經(jīng)批準的賣方清單與所選采購項目獲得的報價進行比較

2.單項選擇題內(nèi)部審計師在對采購環(huán)節(jié)進行審計時發(fā)現(xiàn)了以下信息,則根據(jù)下列信息能夠得出采購環(huán)節(jié)控制可能存在問題的是:()

A.引進供應(yīng)商和具體的采購業(yè)務(wù)由不同的人員負責
B.貨物的驗收報告與采購訂單進行比較,然后送到應(yīng)付賬款部門
C.付款的文件是由應(yīng)付賬款部門編制的
D.未支付的賣方文件和永續(xù)存貨記錄分別被保存

3.單項選擇題在初步調(diào)查過程中,某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)有些主要供應(yīng)商的應(yīng)付賬款憑單要求對以前發(fā)票中的重復(fù)付款進行調(diào)整,這可能表明:()

A.有必要進行額外的測試,以便確定相關(guān)控制和目前對供應(yīng)商進行重復(fù)付款的可能性。
B.對于多付款的款項存在沒有記錄相應(yīng)負債的可能性。
C.驗收部門用以保證及時通知應(yīng)付賬款部門貨物已經(jīng)驗收的控制措施不健全。
D.存在復(fù)雜的應(yīng)付賬款系統(tǒng)使多付賬款與開具發(fā)票相互關(guān)聯(lián),因此,不需要再進行審計。

4.單項選擇題審計主管在得出“審計證據(jù)足以支持記賬分錄得到恰當編制和批準”這一審計結(jié)論時,如果工作底稿中存在哪項內(nèi)容,則該結(jié)論將不能得出。()

A.一份手寫的、關(guān)于最近一個月標準日記賬和附加的非標準日記賬的日程安排的復(fù)印件,在該復(fù)印件頂部,顯示了每一個分錄編制人員的簽名和會計主管的簡要批示。
B.一份描述會計部主任證實日記賬在錄入計算機系統(tǒng)前由會計主管檢查過的記錄。
C.一份計算機生成的經(jīng)會計主管簽字的自動且非標準的日記賬清單的復(fù)印件,該復(fù)印件顯示了審計師參考了系統(tǒng)報告和每月調(diào)節(jié)表。
D.與另一份包含有能夠充分支持該結(jié)論證據(jù)的工作底稿的交叉索引。

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作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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