A.增強內(nèi)部審計師的專業(yè)水平和技能
B.明確內(nèi)部審計師的獨立位置和職責(zé)
C.為評價內(nèi)部審計績效和質(zhì)量建立基礎(chǔ)
D.強制性的規(guī)定內(nèi)部審計活動一般步驟
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部審計部門人員的職位變更
B.內(nèi)部審計報告的簽發(fā)
C.首席審計執(zhí)行官的任命
D.審計工作范圍的確定
A.外部審計師
B.每個保證和咨詢機構(gòu)
C.首席執(zhí)行官
D.首席審計執(zhí)行官
A.是錯誤的,因為在發(fā)現(xiàn)舞弊征兆時應(yīng)該進行進一步的審計
B.是錯誤的,因為內(nèi)部審計師忽略了潛在的控制薄弱
C.是合理的,該經(jīng)理的作風(fēng)不良不必然導(dǎo)致舞弊,且不影響這次審計
D.是合理的,因為該內(nèi)部審計師不應(yīng)該關(guān)注審計過程中可能存在的舞弊
A.公司風(fēng)險管理的咨詢者
B.內(nèi)部審計活動的參與者
C.作為道德規(guī)范的倡導(dǎo)者
D.系統(tǒng)開發(fā)團隊的編寫者
A.風(fēng)險、控制活動、戰(zhàn)略和法律
B.規(guī)定、章程、法律和制度
C.價值觀、目標(biāo)、法律和制度
D.戰(zhàn)略、政策、程序和業(yè)務(wù)操作
最新試題
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目