內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)通過評價如下程序為組織的治理程序做貢獻(xiàn):()
Ⅰ.維護(hù)道德規(guī)范和價值。
Ⅱ.確保有效的組織業(yè)績管理和責(zé)任制。
Ⅲ.傳達(dá)風(fēng)險和控制信息。
Ⅳ.協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計師和管理層的工作。
A.只有Ⅰ
B.只有Ⅳ
C.Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
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所有在原預(yù)算之外的采購申請都需要經(jīng)市場經(jīng)理的批準(zhǔn)。這個程序:()
Ⅰ.對于組織緊缺的資源能提供最有效率的分配方法。
Ⅱ.是一種發(fā)現(xiàn)性控制程序。
Ⅲ.不必要,因為每一個產(chǎn)品經(jīng)理是根據(jù)其所產(chǎn)出的利潤來評估的。
A.只有I
B.只有III
C.II和IIII
D.I、II和III
A.運用其個人判斷。
B.將其與其他專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比較。
C.遵從審計的愿望。
D.謹(jǐn)慎決定是否采用這類標(biāo)準(zhǔn)。
A.能夠?qū)彶椴⒎治鰧徲嫹桨竵泶_定是否建議采取的審計程序能得到與審計目標(biāo)相關(guān)的證據(jù)。
B.保證審計工作底稿中記載的證據(jù)足以支持審計報告并與其密切相關(guān)。
C.使用風(fēng)險評估和其他判斷性程序制定審計計劃和工作日程表并呈交給審計委員會。
D.確定審計職員完成了審計程序并實現(xiàn)了審計目標(biāo)。
A.在工薪審計時一位內(nèi)部審計師告訴審查小組,工薪經(jīng)理來找他,表示他正在尋找一個會計來為他的兼職生意編制財務(wù)報表,該內(nèi)部審計師同意做這項工作,以便在業(yè)余時間掙些外快。
B.在對公司辦公室擴(kuò)建工程的審計中,設(shè)備管理副總經(jīng)理送給審計師一個公司名稱的紀(jì)念杯。這種紀(jì)念杯曾在奠基儀式上發(fā)給了每個員工。
C.審查了一個數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的設(shè)置之后,內(nèi)部審計師對控制標(biāo)準(zhǔn)提出建議。審計完成三個月之后,被審計單位要求審計師復(fù)查某些控制措施的充分性,審計師同意并實施了該復(fù)查。
D.內(nèi)部審計師被要求參加一個工作小組,目的是解決減少公司存貨被盜或減少損失的問題,這是內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)承接的第一項咨詢性業(yè)務(wù),審計師的任務(wù)是向工作小組提出有關(guān)適當(dāng)?shù)目刂拼胧┑慕ㄗh。
A.將以前從事過的工作的經(jīng)驗應(yīng)用到新的同類審計活動中
B.作為內(nèi)部審計師,必要的知識僅指《標(biāo)準(zhǔn)》、程序和技能的熟練性
C.某內(nèi)部審計師為了持續(xù)提高其專業(yè)能力,定期參加培訓(xùn)和研討會
D.內(nèi)部審計師應(yīng)該嚴(yán)格按照《標(biāo)準(zhǔn)》來完成內(nèi)部審計活動
最新試題
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()