判斷題資金業(yè)務管理系統(tǒng)查詢債券持倉余額時,如果某只債已全部用于質押,那么該只債的可用面額為O。
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內部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
內部審計機構負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。
題型:判斷題
如果經了解得知被審單位的內部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。
題型:判斷題
商業(yè)銀行內部控制是為實現(xiàn)經營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。
題型:判斷題
內部審計機構應將審計報告提交組織財務部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內落實糾正措施。
題型:判斷題
如果被審計單位的內部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質、磁質、光盤和其他介質形式存在的歷史記錄。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內部審計業(yè)務,可以不遵守內部審計準則的相關規(guī)定。
題型:判斷題