單項選擇題

根據(jù)《專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項內(nèi)容是一種可以接受的繼續(xù)職業(yè)教育方法?()
Ⅰ.參加院校課程學(xué)習(xí)。
Ⅱ.參加會議和研討會。
Ⅲ.加入專業(yè)協(xié)會并參加其活動。
Ⅳ.參加研究項目。

A.只有Ⅰ和Ⅲ是對的。
B.只有Ⅱ和Ⅳ是對的。
C.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ是對的。
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都對。


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1.單項選擇題在對某有害材料研究中心的環(huán)境保護(hù)裝置進(jìn)行審計時,內(nèi)部審計師審查了設(shè)計師的警報裝置詳細(xì)說明書,檢查了購買該裝置的發(fā)票,并且會見了負(fù)責(zé)安裝的工廠安全員。實施這些程序主要是為保證:()

A.警報系統(tǒng)確實在運(yùn)行。
B.特定的警報系統(tǒng)的設(shè)計充分。
C.購買并安裝了特定的警報系統(tǒng)。
D.警報系統(tǒng)符合法定要求。

2.單項選擇題測試內(nèi)部控制的審計工作方案應(yīng)該:()

A.被調(diào)整以適用于每種經(jīng)營活動審計。
B.通用于各種情況而不必考慮部門具體情況。
C.通用以便對于某一特定部門的所有場合都適用。
D.通過確保一項經(jīng)營活動的每個方面都經(jīng)過審查來減少昂貴的重復(fù)工作。

3.單項選擇題首席審計官安排內(nèi)部審計師開展年終審計,評價薪酬記錄。內(nèi)部審計師與薪酬福利部的領(lǐng)導(dǎo)取得了聯(lián)系,但被拒絕接觸必要的文件。為了避免這個問題:()

A.在內(nèi)部審計章程中應(yīng)該詳細(xì)說明與績效審計有關(guān)的記錄接觸
B.應(yīng)要求內(nèi)部審計師向組織的首席執(zhí)行官報告
C.追蹤長期的計劃過程,確保接觸到所有相關(guān)的記錄
D.應(yīng)要求審計委員會批準(zhǔn)所有的范圍限制

4.單項選擇題任何關(guān)于庫存評估的風(fēng)險模型一定包括:()

A.產(chǎn)品保證書
B.賣方定價政策
C.存貨損耗費(fèi)
D.年度銷售預(yù)測

5.單項選擇題以下哪項有關(guān)內(nèi)部審計師與外部審計師之間的關(guān)系的表述是不準(zhǔn)確的?()

A.監(jiān)督外部審計師的工作是首席審計執(zhí)行官的責(zé)任。
B.應(yīng)充分地安排內(nèi)部審計師與外部審計師之間的會面,確保工作完成的及時性和效率。
C.內(nèi)部審計師與外部審計師可以交換審計報告和管理建議書。
D.內(nèi)部審計師可以向外部審計師提供業(yè)務(wù)工作方案和工作底稿。

最新試題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認(rèn)為實施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個部門

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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